目 錄
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第一部分 2020年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、單位基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
北京醫(yī)藥職工中等專業(yè)學(xué)校,成立于1984年6月,為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,面向醫(yī)藥行業(yè)提供學(xué)歷教育和職業(yè)技能培訓(xùn),為促進(jìn)醫(yī)藥健康事業(yè)的發(fā)展著力培養(yǎng)實(shí)用技能型人才。本單位內(nèi)設(shè)18個(gè)職能部門,分別為黨政辦公室、組織人事部、紀(jì)檢監(jiān)察部、資產(chǎn)管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、教學(xué)管理部、遠(yuǎn)程教育中心、培訓(xùn)部、教育研究督導(dǎo)室、藥學(xué)系、中藥系、醫(yī)學(xué)技術(shù)系、公共課教研部、招生辦公室、教學(xué)實(shí)驗(yàn)中心、實(shí)訓(xùn)基地辦公室、電教信息中心、工程保衛(wèi)部。
(二)人員構(gòu)成情況
行政編制0人,實(shí)有人數(shù)0人;事業(yè)編制37人,實(shí)有人數(shù)14人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)444.06萬元,比上年減少22.86萬元,下降4.90%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計(jì)411.01萬元,比上年減少55.82萬元,下降11.96%,其中:財(cái)政撥款收入410.75萬元,占收入合計(jì)的99.94%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;事業(yè)收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;經(jīng)營收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計(jì)的0%;其他收入0.26萬元,占收入合計(jì)的0.06%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計(jì)438.88萬元,比上年減少1.08萬元,下降0.25%,其中:基本支出438.88萬元,占支出合計(jì)的100.00%;項(xiàng)目支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;上繳上級支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計(jì)的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計(jì)的0%。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)437.69萬元,比上年減少29.00萬元,下降6.21%。主要原因:按照學(xué)校事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,本年度財(cái)政撥款安排的支出同比上年減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出432.51萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出432.51萬元,占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“教育支出”(類)2020年度決算432.51萬元,比2020年年初預(yù)算增加27.74萬元,增長6.85%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”(款)2020年度決算432.51萬元,比2020年年初預(yù)算增加27.74萬元,增長6.85%。主要原因:基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出432.51萬元,使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)包括本單位1個(gè)事業(yè)單位。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.51萬元,比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算7.50萬元減少4.99萬元。其中:
1.因公出國(境)費(fèi)用。本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2020年決算數(shù)2.51萬元,比2020年年初預(yù)算數(shù)7.50萬元減少4.99萬元。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2020年決算數(shù)0萬元,比2020年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。2020年購置(更新)0輛,車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年決算數(shù)2.51萬元,比2020年年初預(yù)算數(shù)7.50萬元減少4.99萬元,主要原因:減少公務(wù)用車,倡導(dǎo)公共交通出行。2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,公務(wù)用車加油0萬元,公務(wù)用車維修0.50萬元,公務(wù)用車保險(xiǎn)0.75萬元,公務(wù)用車其他支出1.26萬元。2020年公務(wù)用車保有量3輛,車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.84萬元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額0.95萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.20萬元,占政府采購支出總額的21.05%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.20萬元,占政府采購支出總額的21.05%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2020年車輛3臺,71.90萬元;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
本單位不屬于政府購買服務(wù)購買主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi):是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
4.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。